Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно провести возврат аванса от поставщика за непоставленный товар наличными. Предоплата была произведена на р/счет. Розница, редакция 2.2 (2.2.6.33). Создала ПКО "Возврат ДС от поставщика", но при попытке распечатать чек в онлайн кассе, программа выдает ошибку "Чек можно создать только на основании поступления оплаты от клиента".